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暂无信息
校务公开
湘东中学2026年部门预算
来源:
萍乡市湘东中学
日期:
2026-02-12 12:08:39
点击:
104
属于:
校务公开
202
6
年
萍乡市
湘东中学
部门预算
目
录
湘东中学
部门概况
部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分
湘东中学
部门
202
6
年
部门预算表
一、
收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、
财政拨款
“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、
部门整体支出绩效目标表
十一、
重点项目
绩效目标表
第三部分
202
6
年
部门预算情况说明
第四部分
名称解释
第一部分
湘东中学
部门概况
一、部门主要职责
(一)研究拟定全校教育发展战略法,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
(二)研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。
(三)管理和指导学校基础教育工作;确保普及高中教育工作成果。
(四)管理学校教育经费,执行财务管理制度。
(五)负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
二、
机构设置及人员情况
纳入本套部门预算汇编范围的单位共
1个,包括:萍乡市湘东中学,本部门无下属二级机构。
本部门内设科室
7个,分别为党政办,政教处,教务处,科研处,总务处,团委,工会。
编制人数小计
343
人
,其中:行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数
343
人
,全部补助事业编制人数0人,自收自支编制人数0人。实有人数小计
343
人
,其中:在职人数小计
343
人
,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数
343
人
,全部补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计
155
人
,退职人员0人,遗属人数12人。在校学生
4534
人
,其中:本科生人数0人,专科生人数0人。
第二部分
湘东中学
部门
202
6
年
部门预算表
(详见附表)
第三部分
湘东中学
部门
202
6
年
部门预算
情况说明
(
一)关于
202
6
年
收支总表的情况说明
湘东中学
部门所有收入和支出均纳入部门预算管理,
湘东中学
部门
2026年
收支总预算
11463.16
万元。
较上年预算安排
增加
569.36
万元。
(二)关于
2026年
收入总表的情况说明
湘东中学
部门
2026年
收入预算
11463.16
万元,
比上年增加
569.36
万元,主要原因是
学生和教师人数增加,一般公共预算收入增加和事业收入增加
。
其中:上年结转
0
万元,占
0
%;
比上年增加(减少)
0
万元;
一般公共预算拨款
5,960.16
万元,占
51.99
%,
比上年增加
286.36
万元
;政府性基金预算拨款
0
万元,占
0
%,
比上年增加
0
万元
;事业收入
5,338万元,占
46.57
%,
比上年增加
118万元
;其他收入
165.00万元,
占
1.44
%
,
较上年预算安排增加
165
万元
。
(三)关于
湘东中学
部门
2026年
支出总表的情况说明
湘东中学部门
2026年支出预算11463.16万元,比上年增加569.36万元,主要原因是
学生和教师人数增加,一般公共预算支出和事业增加
。其中:
按支出项目类别划分:
基本支出
11,298.16万元,较上年预算安排增加404.36万元;其中:工资福利支出7,818.80万元,商品和服务支出
2859
.65万元,对个人和家庭的补助369.71万元,资本性支出
250
万元。
项目支出
165
万元
,较上年预算安排增加
165
万元
;其中:工资福利支出
0
万元
,商品和服务支出
165
万元
,对个人和家庭的补助
0
万元
,资本性支出
0
万元
,对企业补助
0
万元。
按支出功能科目划分:
一般公共服务支出
0
万元
,较上年预算安排增加(减少)
0
万元
;教育支出11463.16万元,较上年预算安排增加569.36万元;科学技术支出
0
万元
,
与
上年预算安排
持平
;社会保障和就业支出
0
万元
与
上年预算安排
持平
;卫生健康支出
0
万元
,
与
上年预算安排
持平
;农林水支出
0
万元
,
与
上年预算安排
持平
;住房保障支出
0
万元
,
与
上年预算安排
持平
。
按支出经济分类划分:
工资福利支出
7818.80万元,较上年预算安排增加323.74万元;商品和服务支出3,024.65万元,较上年预算安排
增加
200.21万元;对个人和家庭的补助369.71万元,较上年预算安排
增加
45.42万元;资本性支出
250
万元
,
与
上年预算安排
持平
;对企业补助
0
万元
,
与
上年预算安排
持平
。
(四)关于
湘东中学
部门
2026年
财政拨款收支总表的情况说明
湘东中学
202
6
年
财政拨款收支总
预算为
5960.16万元。较上年预算安排增加286.36万元;收入包括:一般公共预算当年拨款收入5960.16万元,政府性基金预算当年拨款收入
0
万元。
按支出项目类别划分:
基本支出
5960.16
万元
,较上年预算安排增加
286.36
万元
;其中:工资福利支出
5751.80
万元
,商品和服务支出
178.65
万元
,对个人和家庭的补助
29.7
1
万元
,资本性支出
0
万元。
项目支出
0
万元
,较上年预算安排增加(减少)
0
万元
;其中:商品和服务支出
0
万元
,对个人和家庭的补助
0
万元
,资本性支出
0
万元。
(五)关于
湘东中学
部门
2026年
一般公共预算支出表的情况说明
1
.
一般公共预算当年拨款规模变化情况。
湘东中学
202
6
年
一般公共预算当年拨款
5960.16
万元,比
202
5年增加
286.36
万元,增长
4.8
%。主要原因是
教师人数增加,
工资及相应基数有所调整增加
。
2
.
一般公共预算当年拨款结构情况。
湘东中学
202
6
年
教育支出
5960.16
万元
,
占比
100%
一般公
共服务支出
0
万元,占
0
%;科学技术支出
0
万元,占
0
%;文化旅游体育与传媒支出
0
万元,占
0
%;社会保障和就业支出
0
万元,占
0
%;住房保障支出
0
万元,占
0
%。
3
.
一般公共预算当年拨款具体使用情况。
(
1)
教育支出
(类)
普通教育
(款)
高中教育
(项)
202
6
年
预算数为
5960.16
万元,比
202
5
年
增加
286.36
万元,增长
4.8
%,主要是主要原因是工资及相应基数有所调整增加。
(六)关于
湘东中学
部门
2026年
一般公共预算基本支出表的情况说明
湘东中学
202
6
年
一般公共预算基本支出
5960.16
万元,其中:
工资福利支出
5751.80
万元
,
较上年预算安排增加
78.01
万元
;
商品和服务支出
178.65
万元
,
较上年预算安排减少
13.79
万元
;
对个人和家庭的补助
29.7
1
万元
,
较上年预算安排减少
1.58
万元
;
其他资本性支出
0
万元
,
与
上年预算安排
持平
。
关于
湘东中学
部门
2026年
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
支出表的情况说明
湘东中学
202
6
年
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
预算为
0
万元,
与
202
5
年
预算持平,主要是
无此项经费
。
其
中:
因公出国(境)费
0万,与上年持平,主要原因:本年未安排因公出国(境)。
公务用车购置及运行费
0万元,与上年持平,主要原因:本年度已进行公车改革,没有车辆。
其中:公务用车购置费
0万元,与上年持平,主要原因:本年度已进行公车改革,没有车辆。
公务用车运行费
0万元,与上年持平,主要原因:本年度已进行公车改革,没有车辆。
公务接待费
0万元,与上年持平,主要原因:厉行节约,
没有
接待费用
关于
湘东中学
部门
2026年
政府性基金预算支出
表的情况说明
本部门
2026年
度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
关于
湘东中学
部门
2026年
国有资本经营预算支出
表的情况说明
本部门
2026年
没有使用
国有资本经营预算
拨款安排的
支出
。
(十)其他重要事项的情况说明
1
.
机关运行经费
湘东中学
202
6
年
机关运行
经费
178.65
万元
,比上年预算减少
13.79
万元,降低
7.72
%,主要
原因
是
工会经费减少
。
2.
政府采购情况
2026年政府采购总额250.00
万元
,其中: 政府采购货物预算 210.00 万元, 政府采购工程预算 0.00
万元
, 政府采购服务预算 40.00 万元。
3.
国有资产占用使用情况
截至
202
5
年
10月31日,
本部门
共有公务用车
0
辆,其中:主要领导干部用车
0
辆,机要通信用车
0
辆,应急保障用车
0
辆,执法执勤用车
0
辆,特种专业技术用车
0
辆,离退休干部用车
0
辆,其他按照规定配备的公务用车
0
辆;单位价值
50万元以上通用设备
0
台(套),单位价值
100万元以上专用设备
0
台(套)。
2026年
一般公共预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值
50万元以上的通用设备0台(套)及单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
4.
预算绩效目标情况说明
(
一
)按照区本级预算绩效管理工作的总体要求,纳入
2026年湘东中学部门整体支出绩效目标11,463.16万元,其中:基本支出11,298.16万元,项目支出165.00万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款5,960.16万元。
(二)
2026年湘东中学部门项目支出绩效目标
1
个,项目
资金总额
165.00万元,分别是:湘东中学
代收水电费
项目
165.00万元,全部实行项目支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款
0
万元。
(三)
重点
项目
情况
说明
1.
代收水电费
项目
1
)
项目概述:改善普通高中办学条件
_代收水电费(单位资金)
2
)
立项依据:
改善普通高中办学条件
,
提高师生满意度和幸福感
3
)
实施主体:
萍乡市湘东中学
4
)
实施方案:
代收水电费
5
)
实施周期:
1年
6
)
年度预算安排:
165
万元
7
)
绩效目标和指标:
提高师生满意度和幸福感
第四部分
名称解释
一、收入科目
(一)财政拨款收入:指
区
级财
政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(五)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(六)其他收入
:指除上述一般公共预算财政拨款收入,事业收入、事业单位经营收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。
(七)上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(八)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途
继续使用的资金。
二、支出科目
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任
务或事业发展目标所发生的支出。
(三)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动
及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三、
“三公”经费:
纳入财政预算管理的
“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
四、机关运行经费:
是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
湘东中学部门预算公开表
2026湘东中学项目支出绩效表
2026年湘东中学部门整体支出绩效目标表
上一:
没有了
下一:
湘东中学2024年度部门决算
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电话:
0799-3441349
地址:
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